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Auditoria Interna

A Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) exerce duas atividades principais: avaliação e consultoria. 

 

Avaliação
Consultoria
O trabalho de avaliação compreende a obtenção e análise de evidências pelo auditor interno a fim de fornecer uma opinião ou conclusões independentes a respeito de um objeto de auditoria que pode ser uma operação, função, processo, sistema ou outro ponto importante da instituição.
O serviço de consultoria consiste em trabalhos de assessoramento, de aconselhamento, de treinamento e outros serviços relacionados, cuja natureza e escopo são pactuados com a alta administração. Têm como finalidade respaldar (apoiar) as operações da unidade e agregar valor à gestão.

    Fonte: Instrução Normativa CGU nº 08, de 06 de dezembro de 2017.

CGAI

COORDENADORIA-GERAL DE AUDITORIA INTERNA DO IFSULDEMINAS

Missão

A Unidade de Auditoria Interna tem como missão avaliar os atos de gestão quanto à legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e efetividade, e prestar consultoria para aperfeiçoamento das atividades e estruturas de controles internos.

 

Visão
A Visão da Unidade de Auditoria Interna é ser reconhecida internamente como efetivo órgão de assessoramento que contribui para aperfeiçoar os procedimentos administrativos.

 

Valores
Os valores da Unidade de Auditoria Interna são: 

I.   Aperfeiçoamento contínuo da equipe para adequado assessoramento à gestão. 
II.  Comprometimento com a gestão para atingimento de seus objetivos. 
III. Postura ética na condução de seus trabalhos e no contato com os auditados. 
IV. Independência na definição e execução de seus trabalhos e na comunicação dos resultados. 
V.  Disseminação do conhecimento quanto aos entendimentos dos órgãos de controle que possam impactar na gestão do IFSULDEMINAS.

 

Cadeia de valores

 CadeiaValorCGAI 2

 

Equipe de auditores

- Raquel Bonamichi dos Santos Soares, breve currículo.
    Auditora

 

- Eufrásia de Souza Melo, breve currículo.
   Coordenadora-Geral de Auditoria Interna

 

Contato

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Telefones: (35)3449-6150, (35) 3449-6298 e (35) 3449-6155

 

Horário de funcionamento do setor: 8h00min às 17h00min

Confira os horários de cada servidor da Auditoria (clique e acesse)

 

Legislações que regem a atuação da UAIG

Epígrafe                  
Ementa Link
Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000      Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências. - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3591.htm
Instrução Normativa SFC/CGU  nº 03, de 9 de junho de 2017   Aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/33409
Instrução Normativa SFC/CGU nº 08, de 6 de dezembro de 2017  Aprova o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que estabelece os procedimentos para a prática profissional da atividade.
Instrução Normativa CGU nº 9, de 9 de outubro de 2018 Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências. https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/33410
Instrução Normativa SFC/CGU nº 13, de 6 de maio de 2020   Estabelece os requisitos mínimos a serem observados na elaboração, na revisão e na aprovação dos estatutos das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal. https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44989
Instrução Normativa CGU nº 19, de 16 de outubro de 2020 Prorrogação do prazo para que as Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal cumpram o disposto no Artigo 7º da Instrução Normativa nª 13, de 6 de maio de 2020, publicada em 7 de maio de 2020. - https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/63595
Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001 Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10180.htm
Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 2019 Publica a Deliberação da Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI), conforme proposto em sessão realizada em 30 de janeiro de 2019, que recomenda a utilização das metodologias Internal Audit Capability Model (IA-CM) e Qulaity Assessment (QA), do Instituto dos Auditores Internos (IIA) na implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41360
Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017 Disciplina o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno. - https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41369

 

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 Institucional
Atuação
  Publicações
Links úteis
  - Planos Anuais de Auditoria Interna (PAINT's)
Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria Interna (RAINT's)
Relatórios de Auditoria Interna (RA's)
Monitoramento das recomendações e/ou orientações 

 
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